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城西区人民检察院2016部门决算

时间:2017-08-01 09:38:37    来源:本站    访问量:

 

 
 
 
 
 
城西区人民检察院
2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分城西区人民检察院概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分城西区人民检察院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分城西区人民检查验2016年度部门决算情况说明
 
第四部分名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
 
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
西宁市城西区人民检察院是国家的法律监督机关,其主要任务是在西宁市人民检察院和城西区委的领导下,依法履行法律监督职能,保证国家宪法和法律的统一、正确实施。其主要职责是:
(一)对城西区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受省、市人民检察院的领导和区人民代表大会及其常务委员会的监管。提请城西区人民代表大会常务委员会任免城西区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(二)依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件按法定程序进行侦查。
(三)对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉,对公安机关的立案侦查活动和人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
(四)依法对本辖区的民事、行政审判活动实行法律监督,对人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。
(五)受理公民控告、申诉和举报。办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。
(六)负责其他应当由城西区人民检察院承办的工作事项和西宁市人民检察院以及城西区委交办的工作事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数50人,其中在职人员50人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分城西区人民检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
部门:城西区人民检察院
 
 
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
12,517,214.00
一、一般公共服务支出
35
 
 其中:政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
36
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防支出
37
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
38
10,609,171.92
四、经营收入
5
 
五、教育支出
39
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
40
 
六、其他收入
7
400,750.00
七、文化体育与传媒支出
41
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
42
919,648.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
43
645,500.00
 
10
 
十、节能环保支出
44
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
45
 
 
12
 
十二、农林水支出
46
 
 
13
 
十三、交通运输支出
47
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
48
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
49
 
 
16
 
十六、金融支出
50
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
51
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
52
 
 
19
 
十九、住房保障支出
53
502,293.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
54
 
 
21
 
二十一、其他支出
55
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
56
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
57
 
本年收入合计
24
12,917,964.00
本年支出合计
58
12,676,612.92
用事业基金弥补收支差额
25
 
结余分配
59
 
年初结转和结余
26
 
交纳所得税
60
 
基本支出结转
27
 
提取职工福利基金
61
 
项目支出结转和结余
28
285,766.94
转入事业基金
62
 
经营结余
29
 
其他
63
 
 
30
 
年末结转和结余
64
527,118.02
 
31
 
基本支出结转
65
 117,659.00
 
32
 
项目支出结转和结余
66
 409,459.02
 
33
 
经营结余
67
 
总计
34
13,203,730.94
总计
68
13,203,730.94
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:城西区人民检察院
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
12,917,964.00
12,517,214.00
 
 
 
 
400,750.00
204
公共安全支出
10,788,464.00
10,387,714.00
 
 
 
 
400,750.00
20404
检察
10,788,464.00
10,387,714.00
 
 
 
 
400,750.00
2040401
 行政运行
7,587,750.00
7,187,000.00
 
 
 
 
400,750.00
2040404
 查办和预防职务犯罪
1,810,000.00
1,810,000.00
 
 
 
 
 
2040499
其他检察支出
1,390,714.00
1,390,714.00
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
961,800.00
961,800.00
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
961,800.00
961,800.00
 
 
 
 
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
650,000.00
650,000.00
 
 
 
 
 
2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
188,000.00
188,000.00
 
 
 
 
 
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
123,800.00
123,800.00
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
645,500.00
645,500.00
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
645,500.00
645,500.00
 
 
 
 
 
2100501
 行政单位医疗
306,400.00
306,400.00
 
 
 
 
 
2100503
 公务员医疗补助
339,100.00
339,100.00
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
522,200.00
522,200.00
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
522,200.00
522,200.00
 
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
522,200.00
522,200.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:城西区人民检察院
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
12,676,612.92
9,599,591.00
3,077,021.92
 
 
 
204
公共安全支出
10,609,171.92
7,532,150.00
3,077,021.92
 
 
 
20404
检察
10,609,171.92
7,532,150.00
3,077,021.92
 
 
 
2040401
 行政运行
7,532,150.00
7,532,150.00
0.00
 
 
 
2040402
 一般行政管理事务
285,766.94
0.00
285,766.94
 
 
 
2040404
 查办和预防职务犯罪
1,480,837.38
0.00
1,480,837.38
 
 
 
2040499
 其他检察支出
1,310,417.60
0.00
1,310,417.60
 
 
 
208
社会保障和就业支出
919,648.00
919,648.00
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
919,648.00
919,648.00
 
 
 
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
648,399.20
648,399.20
 
 
 
 
2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
162,683.80
162,683.80
 
 
 
 
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
108,565.00
108,565.00
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
645,500.00
645,500.00
 
 
 
 
21005
医疗保障
645,500.00
645,500.00
 
 
 
 
2100501
 行政单位医疗
306,400.00
306,400.00
 
 
 
 
2100503
 公务员医疗补助
339,100.00
339,100.00
 
 
 
 
221
住房保障支出
502,293.00
502,293.00
 
 
 
 
22102
住房改革支出
502,293.00
502,293.00
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
502,293.00
502,293.00
 
 
 
 

 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:城西区人民检察院
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
12,517,214.00
一、一般公共服务支出
31
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
10,208,421.92
10,208,421.92
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
919,648.00
919,648.00
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
645,500.00
645,500.00
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
502,293.00
502,293.00
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
12,517,214.00
本年支出合计
77
12,275,862.92
12,275,862.92
 
 
25
 
 
78
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
285,766.94
年末财政拨款结转和结余
79
527,118.02
527,118.02
 
一、一般公共预算财政拨款
27
285,766.94
基本支出结转
80
 117,659.00
 117,659.00
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
 409,459.02
 409,459.02
 
 
29
12,802,980.94
 
82
 
 
 
总计
30
 
总计
83
12,802,980.94
12,802,980.94
 
 
 

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:城西区人民检察院
 
 
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
12,275,862.92
9,198,841.00
3,077,021.92
204
公共安全支出
10,208,421.92
7,131,400.00
3,077,021.92
20404
检察
10,208,421.92
7,131,400.00
3,077,021.92
2040401
 行政运行
7,131,400.00
7,131,400.00
0.00
2040402
 一般行政管理事务
285,766.94
0.00
285,766.94
2040404
 查办和预防职务犯罪
1,480,837.38
0.00
1,480,837.38
2040499
 其他检察支出
1,310,417.60
0.00
1,310,417.60
208
社会保障和就业支出
919,648.00
919,648.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
919,648.00
919,648.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
648,399.20
648,399.20
0.00
2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
162,683.80
162,683.80
0.00
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
108,565.00
108,565.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
645,500.00
645,500.00
0.00
21005
医疗保障
645,500.00
645,500.00
0.00
2100501
 行政单位医疗
306,400.00
306,400.00
0.00
2100503
 公务员医疗补助
339,100.00
339,100.00
0.00
221
住房保障支出
502,293.00
502,293.00
0.00
22102
住房改革支出
502,293.00
502,293.00
0.00
 
 
502,293.00
502,293.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:城西区人民检察院
 
 
 
 
 
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
6447683.00
302
商品和服务支出
1112700.00
310
其他资本性支出
 
30101
基本工资
1748364.00
30201
办公费
253900.25
31001
房屋建筑物购建
 
30102
津贴补贴
2271624.00
30202
印刷费
6036.00
31002
办公设备购置
 
30103
奖金
307782.60
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
 
30104
其他社会保障缴费
645500.00
30204
手续费
286.00
31004
基础设施建设
 
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
1032.44
31005
大型修缮
 
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
4180.95
31006
信息网络及软件购置更新
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
648399.20
30207
邮电费
3049.21
31007
物资储备
 
30109
职业年金缴费
162683.80
30208
取暖费
0.00
31008
土地补偿
 
30199
其他工资福利支出
663329.40
30209
物业管理费
0.00
31009
安置补助
 
303
对个人和家庭的补助
1638458.00
30211
差旅费
7101.50
31010
地上附着物和青苗补偿
 
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31011
拆迁补偿
 
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
177708.83
31012
公务用车购置
 
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
18000.00
31013
其他交通工具购置
 
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31014
产权参股
 
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
87783.00
31099
其他资本性支出
 
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
8130.00
304
对企事业单位的补贴
 
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
 
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
18600.70
30402
事业单位补贴
 
30309
奖励金
836500.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
 
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
152646.00
30404
其他对企事业单位的补贴
 
30311
住房公积金
502293.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
 
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
75400.00
30701
国内债务付息
 
30313
购房补贴
108565.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
 
30314
采暖补贴
191100.00
30231
公务用车运行维护费
106855.93
399
其他支出
 
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
191989.19
 
 
 
人员经费合计
8086141.00
公用经费合计
 1112700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:城西区人民检察院
 
 
 
 
 
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
344,700.00
31,900.00
257,000.00
 
257,000.00
55,800.00
264,901.93
 
256,771.93
 
256,771.93
8,130.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
部门:城西区人民检察院
 
 
 
 
 
单位:万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分xxx2016年度部门决算情况说明
 
一、关于城西区人民检察院2016年度部门决算收支总体情况说明
城西区人民检察院2016年度收支总决算1320.37万元,比2015年收支总决算减少707.45万元。主要原因是:2015年度区级财政保障力度较大,在原有预算基础上增补我单位办案技术用房购置土地资金466.6万元。
二、关于城西区人民检察院2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1291.80万元,其中:财政拨款收入1251.72万元,占96.89%;其他收入40.08万元,占3.11%。
 
 三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1267.66万元,其中:基本支出959.96万元,占75.73%;项目支出307.7万元,占24.27%。
 
四、关于XXX2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算1280.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支减少747.51万元,减少36.86%。主要原因是2015年我单位财政资金由本级财政保障,而当年区政府同意划拨我单位办案技术用房土地,同级财政也相应给予了财力保障,仅此一项就增加预算资金466.6万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1227.59万元,占本年支出合计的96.84%。与2015年相比,财政拨款支出减少633.94万元,减少34.08%。主要原因是2015年我单位财政资金由本级财政保障,而当年区政府同意划拨我单位办案技术用房土地,同级财政也相应给予了财力保障,仅此一项就增加预算资金466.6万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、公共安全(类)支出1020.84万元,占83.16%,主要用于单位的日常检察业务开展方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出91.96万元,占7.49%,主要用于单位开支职工养老保险及单位离退休人员经费支出。
3、医疗卫生(类)支出64.55万元,占5.26%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、住房保障支出(类)支出50.23万元,占4.09%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年52.71万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1281.99万元,支出决算为1227.59万元,完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因:
1、2040404查办和预防职务犯罪结转32.92万元。年初预算为209.58万元(其中:上年结转28.58万元),支出决算为176.66万元,完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是支付先使用上年结转资金,后期支付受限于该资金的支出范围有限定。
2基本支出结转资金9万元均为人员经费,为未能列支的统筹外住房补贴、职业年金、住房公积金及单位补贴养老保险金额。
 
3、2040499其他检察支出结转10.79万元,为检务保障经费支出资金,结转下年继续使用。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出919.88万元,其中:人员经费808.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费111.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明
(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出预算为34.47万元,其中:因公出国(境)费预算3.19万元,公务用车购置及运行费预算25.7万元,公务接待费预算5.58万元。支出决算为26.49万元,完成预算的76.85%,其中:公务用车运行费支出决算为25.68万元,完成预算的99.92%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算14.70%。
(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算25.68万元,占96.94%;公务接待费支出决算0.82万元,占3.06%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行费支出25.68万元。均为公务用车运行费支出,公务用车保有量为16辆。
3、公务接待费支出0.83万元。均为国内公务接待支出,接待6批次,接待59人次。
(三)三公经费与上年执行情况差异说明
2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少1.4万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.92万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.48万元,主要原因是:资金支出中尤其是“三公”经费严格按照厉行节约的原则,杜绝任何浪费行为的发生,保证经费合理、合规支出。
八、关于项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,省财政厅下达预算绩效项目1项,具体情况如下:
1、干警食堂项目工程。绩效目标:完成干警食堂的项目建设,保证该项目的正常投入使用。预算资金安排及使用:预算安排资金140万元,结转140万元。省财政厅下达我院2016年度预算绩效项目“办公楼的维护修缮费用”140万元,但2016年2月省检察院检察长一行到我院进行调研,要求我院进一步落实从优待检的要求,要想法设法争取条件建设职工食堂,进一步提高干警工作积极性和工作热情,将人文关怀落到实处。我院党组经过研究,考虑将140万办公用房的修缮款用于干警食堂建设,经财政厅审批后,我院将元绩效项目变更为干警食堂项目建设,但由于项目开展过程中勘察、设计等相关环节完成后已到年底无法开工,故该项目资金结转下年。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出111.27万元,2015年度机关运行经费支出137.03万元。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额138.83万元,其中:政府采购货物支出109.34万元、政府采购服务支出29.49万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,城西区人民检察院共有车辆16辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备台(套)。
 
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:城西区人民检察院部门决算公开(2016年度).doc