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强化内部审计 筑牢风险防线

发布时间:2025-01-13 15:07:35 来源:青海省人民检察院 作者:本站编辑

为进一步加强全市检察机关财务内部控制和风险管理,发挥内部审计“强预警、防风险”重要作用,筑牢财会监督第一道防线,西宁市检察院计划财务装备局于2025年1月13日开始,对本级及所辖七家基层检察院开展内部审计工作,切实把“监督+指导”落实到日常工作中。市院检务督察部对本次内部审计实行全流程监督检查。

此次内部审计坚持目标导向和问题导向相结合,按照《西宁市检察机关内部审计执行方案》,明确审计单位、审计内容和工作要求,采取“查阅资料+现场反馈”的方式,全面检查各院财税法规政策执行、预算执行与决算、会计基础规范、财务收支核算、专项资金管理、政府采购与资产管理等工作开展情况,深入查找日常工作中潜在的财务风险,形成内审报告并提出具有针对性和可操作性的整改建议,同时,聚焦查摆出的共性问题,举一反三,规范内控制度,确保取得以审促改的实效。

下一步,全市检察机关将以内部审计为契机,细化督促检查,不断完善财务管理、内控制度,更好发挥内部审计的监督职能作用,有效防范廉洁风险,促进财务工作规范化开展。